你好,是負(fù)數(shù)的話(huà)也是沒(méi)有關(guān)系的。

老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)挺多的,應(yīng)交稅費(fèi)那報(bào)表顯示負(fù)數(shù),會(huì)有什么不妥嗎?
老師,我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目顯示是負(fù)數(shù),這個(gè)正常嗎?可以以負(fù)數(shù)列式嗎?
老師這個(gè)月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄顯示負(fù)數(shù)是這樣的嗎?
老師 我把進(jìn)項(xiàng)待抵扣 做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)果報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)顯示是負(fù)數(shù),這個(gè)不行吧 12月份 我們應(yīng)該交幾千塊錢(qián)稅費(fèi)呢 老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要補(bǔ)繳1-9月份調(diào)整部分,因?yàn)樯婕坝幸呀?jīng)離職的人員,且補(bǔ)繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費(fèi)用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個(gè)賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個(gè)體戶(hù)核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣(mài)出去的,也已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,那個(gè)時(shí)候核定征收,就沒(méi)有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報(bào)表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時(shí)呢?工時(shí)是怎么來(lái)的呢?
咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)計(jì)提員工工資是否借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個(gè)人社保
從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)虧損多少的話(huà),是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計(jì)入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計(jì)提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方數(shù)? 第二欄實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實(shí)發(fā)工資嗎?
還沒(méi)有發(fā)的工資在哪個(gè)科目看啊

