你好,可以去更正申報(bào)
個(gè)稅之前申報(bào)錯(cuò)誤了,可以更正嗎?6-11月份的個(gè)稅少報(bào)了,現(xiàn)在12月份可以更改嗎?所在地安徽合肥
個(gè)人所得稅申報(bào)完了 發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤 還可以修改嗎
7月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在可以改嗎?
現(xiàn)在可以更正8月份個(gè)稅申報(bào)嗎?8月份的申報(bào)有誤。
7月份的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了可以修改嗎
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請(qǐng)問(wèn)老師公司買(mǎi)東西給個(gè)人需要開(kāi)票嗎?按稅發(fā)來(lái)
老師 個(gè)人把車(chē)租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶(hù)要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷(xiāo)售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
改了7月份的,89月份是不是也得改,9月份我申報(bào)了,會(huì)有什么影響嗎?
是的,如果后面數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確就都要改,沒(méi)有什么影響
9月份是不是不能更正申報(bào)?
如果9月份沒(méi)有錯(cuò)誤就不用管了對(duì)嗎?
如果9月份沒(méi)有錯(cuò)誤就不用管了