你好,可以的,可以這么做的。嗯。

老師,你好!公司有一個月結(jié)客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,我們公司從三月開始運營以來,辦公室房租每月一萬多,老板一直私戶轉(zhuǎn)賬。這樣做的原因是老板覺得沒有收入,另外不要發(fā)票便宜點。我想請教老師三個問題。1沒有收入公賬前期也是可以走費用賬的對吧?2 即使最后不要發(fā)票,公戶入賬租金,拿收據(jù)也是可以做賬的,只是不能所得稅前扣除罷了。我理解的對嗎?3老板私戶交租金,掛其他應(yīng)付款–老板。這樣有啥風(fēng)險?
老師,我從事內(nèi)賬干會計時間短,想請教個問題,老板車交通罰款入賬嗎?罰款記入營業(yè)外支出,但這個公司兩部門兩個老板,收入我分開算的,這個罰款可以記入本部門銷售費用嗎?
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個問題請教老師,我們是工藝品銷售,我們在采購環(huán)節(jié)會有:1、車隊幫運輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因為散戶居多,對方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結(jié)算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對于沒有發(fā)票的兩個環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個,從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
老師,以前的業(yè)務(wù)累計銷售,可以在一個月里開嗎?開票額度夠,但是當(dāng)月的銷售收入是不夠的?
您好老師!我個人水車給某修路工程提供服務(wù),現(xiàn)結(jié)算服務(wù)費,對方單位需要3%的專票,我應(yīng)該怎么去開票?
老師,請問勞務(wù)報酬個人開給勞務(wù)公司的發(fā)票,稅收編碼應(yīng)該填什么呢?
A 公司有一片地, B 公司是開發(fā)商。開發(fā)商通過通過收取業(yè)主的預(yù)交房款,但是收到后跑路。目前 C 公司代 A 公司貸款償還業(yè)主的預(yù)交房款。目前 C 公司應(yīng)該怎么做賬?
老師好,員工10月報銷費用,由于報銷人在異地,報銷緊急,老板同意這次例外可以先報銷后給單據(jù)(單據(jù)在微信群里老板審核通過了),然后銀行轉(zhuǎn)賬報銷了,憑證裝證后到今天才發(fā)現(xiàn)未附單據(jù),現(xiàn)在怎么處理是合規(guī)的?
老師,外貿(mào)公司,貿(mào)易公司,為什么領(lǐng)導(dǎo)說餐費少用來做費用?
你好,有辦理進出口經(jīng)營權(quán)的流程嗎 ? ?有具體資料指導(dǎo)嗎,不知道填什么表申請,也不知道怎么填
老師前任會計沒有計提10月份的工資和社保,只有發(fā)放的憑證,而且9月份計提和發(fā)放工資的金額一樣,我這邊還需要計提10月份工資嗎?
老師我們公司進項票少,該怎么辦呢,含稅價高,老板不樂意開,我們是小規(guī)模,該咋辦啊老師現(xiàn)實當(dāng)中人家咋做的?利潤低
個體戶開票一年110出去,沒有進項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎
收入你是分開做的,你的成本也是分開做的,然后所有的期間費用是分開的嗎。
是的,都是分開的,記入銷售費用—罰款可以嗎?每月出的報表又是和在一起的,因為在一個公司名下
可以的,可以這么做的。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。