你好,可以的,可以這么做的。嗯。
老師,你好!公司有一個(gè)月結(jié)客戶,之前的會(huì)計(jì)做的賬都是沒有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時(shí)才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會(huì)計(jì)分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價(jià)格) 貸 庫存商品(銷售價(jià)格) 收到部分貨款時(shí):借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請(qǐng)問這會(huì)計(jì)分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師,請(qǐng)問這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請(qǐng)問在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,我們公司從三月開始運(yùn)營(yíng)以來,辦公室房租每月一萬多,老板一直私戶轉(zhuǎn)賬。這樣做的原因是老板覺得沒有收入,另外不要發(fā)票便宜點(diǎn)。我想請(qǐng)教老師三個(gè)問題。1沒有收入公賬前期也是可以走費(fèi)用賬的對(duì)吧?2 即使最后不要發(fā)票,公戶入賬租金,拿收據(jù)也是可以做賬的,只是不能所得稅前扣除罷了。我理解的對(duì)嗎?3老板私戶交租金,掛其他應(yīng)付款–老板。這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我從事內(nèi)賬干會(huì)計(jì)時(shí)間短,想請(qǐng)教個(gè)問題,老板車交通罰款入賬嗎?罰款記入營(yíng)業(yè)外支出,但這個(gè)公司兩部門兩個(gè)老板,收入我分開算的,這個(gè)罰款可以記入本部門銷售費(fèi)用嗎?
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題請(qǐng)教老師,我們是工藝品銷售,我們?cè)诓少彮h(huán)節(jié)會(huì)有:1、車隊(duì)幫運(yùn)輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因?yàn)樯艟佣?對(duì)方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結(jié)算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對(duì)于沒有發(fā)票的兩個(gè)環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個(gè),從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫存每月對(duì)不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤(rùn)”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
收入你是分開做的,你的成本也是分開做的,然后所有的期間費(fèi)用是分開的嗎。
是的,都是分開的,記入銷售費(fèi)用—罰款可以嗎?每月出的報(bào)表又是和在一起的,因?yàn)樵谝粋€(gè)公司名下
可以的,可以這么做的。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。