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籌建期發(fā)生的管理費(fèi)用,錄完后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理

2021-10-14 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-14 14:49

看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有。

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快賬用戶9424 追問 2021-10-14 14:50

怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益?把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶9424 追問 2021-10-14 14:51

結(jié)轉(zhuǎn)損益是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:56

你好,月末結(jié)賬的時候你點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。

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快賬用戶9424 追問 2021-10-14 14:56

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:58

不用客氣,工作愉快。

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看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有。
2021-10-14
反結(jié)賬,把憑證的管理費(fèi)用調(diào)為借方負(fù)數(shù)
2023-12-07
您好,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,并不會導(dǎo)致報(bào)表不平
2022-01-27
你好,你都調(diào)整了什么科目的?
2023-04-08
你好!現(xiàn)在稅務(wù)取消了對開辦費(fèi)的規(guī)定,所以可以直接計(jì)入管理費(fèi)用。
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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