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老師,麻煩問下,去年有一筆收入,當(dāng)時(shí)錢也收了發(fā)票也開了,現(xiàn)在這個(gè)收入要做退款,現(xiàn)在錢已經(jīng)退了,紅字發(fā)票還沒開,那退的這個(gè)錢要怎么做分錄呢

2021-10-14 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-14 14:48

借應(yīng)收賬款貸銀行存款

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快賬用戶2427 追問 2021-10-14 14:49

那等紅字發(fā)票開了以后怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:54

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:54

然后你的成本也需要紅沖。

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快賬用戶2427 追問 2021-10-14 14:55

當(dāng)時(shí)這個(gè)的成本就是人員工資

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:57

借管理費(fèi)用借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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借應(yīng)收賬款貸銀行存款
2021-10-14
您好,您的意思是發(fā)票開重復(fù)了嗎
2023-06-12
你好對的 是這么做的
2024-08-23
你好,紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 正數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-03-21
你好,紅沖就可以的 對方是全部退貨嗎?
2022-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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