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你好,我們公司明年申請(qǐng)高新,今年有研發(fā),所得稅報(bào)表今年可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?

2021-10-14 14:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-14 14:10

你好,可以填寫(xiě)的呢,可以

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你好,可以填寫(xiě)的呢,可以
2021-10-14
您好,自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。2018年以后年度具備資格的企業(yè),依此類推,進(jìn)行虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)稅務(wù)處理。
2022-11-23
今年不能加計(jì)扣除20年的哈,
2022-06-30
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-04-06
您好,已經(jīng)在20年匯算清繳做加計(jì)扣除了
2021-06-15
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