久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,我是電商公司做暫估,沒有余額明細表,上一任會計收到多少發(fā)票金額就沖紅多少,這個月我收到了發(fā)票,我該如何做調(diào)整呢?

2021-10-14 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-14 09:54

你好,按你實際購進的月份調(diào)賬.

頭像
快賬用戶3354 追問 2021-10-14 09:57

我調(diào)整憑證,把多沖的調(diào)回來,然后在根據(jù)這個月收到的發(fā)票入賬是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-14 10:06

你好,是的,按你的發(fā)票對應的采購時間去沖

頭像
快賬用戶3354 追問 2021-10-14 10:08

好的 謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-14 10:11

你好了,不客氣,祝你工作愉快!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,按你實際購進的月份調(diào)賬.
2021-10-14
你好,同學,應該是這樣的,你把之前暫估的先紅沖,然后暫估出庫也紅沖,在做發(fā)票開的時候入庫。再根據(jù)發(fā)票成本出庫就可以了!你只調(diào)整成本會有負數(shù)!你重新調(diào)整一下
2021-09-15
你按實際收到的發(fā)票紅沖暫估的就可以了
2023-11-13
正確的處理是先紅沖暫估再做正確的就可以了?。?/div>
2022-09-22
暫估一借管理費用或者制造費用電費 貸其他應付款
2023-07-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×