你好,按你實際購進的月份調(diào)賬.
老師您好,我是電商公司做暫估,沒有余額明細表,上一任會計收到多少發(fā)票金額就沖紅多少,這個月我收到了發(fā)票,我該如何做調(diào)整呢?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師,如果我上月暫估了商品,這個月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫存那里怎樣調(diào)整,我實際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應付的金額是根據(jù)發(fā)票來的,審計函證要是根據(jù)余額表來,就會少了沒有發(fā)票暫估的部分,跟實際對不上。這個一般要怎么處理?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務成本,憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
老師計算現(xiàn)金凈流量的公式中稅后營業(yè)利潤和稅后經(jīng)營凈利潤是一樣的嗎
老師我想問一下內(nèi)賬跟外賬有啥區(qū)別
老師,請問,我開出去一張紅字通知單出去,金額是 9 萬的,現(xiàn)在對方把我這個紅字通知單作廢了,要我換成是 10 萬的紅字通知單,我要怎么樣操作,我的稅也申報了
如何把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的本年利潤,填寫到科目余額表的期初里面
老師,建筑單位一般納稅人人可以開6個點的普票嗎
發(fā)放員工工薪中的十三薪怎么做分錄?
老師您好,殘保金怎么算的?
我調(diào)整憑證,把多沖的調(diào)回來,然后在根據(jù)這個月收到的發(fā)票入賬是嗎?
你好,是的,按你的發(fā)票對應的采購時間去沖
好的 謝謝老師
你好了,不客氣,祝你工作愉快!