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老師你好,我想問一下我的供應(yīng)商上個(gè)月開專票給我納稅識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致我認(rèn)證不到票抵扣不了稅,這個(gè)有沒有什么解決辦法?如果不認(rèn)進(jìn)去我們要交很多增值稅

2021-10-13 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-13 17:51

同學(xué),你好,這個(gè)只能作重新給你再開一個(gè),之前的紅沖了

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快賬用戶5314 追問 2021-10-13 17:52

額,真的沒有其他辦法了嗎?如果紅沖就要交很多增值稅

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齊紅老師 解答 2021-10-13 17:54

同學(xué),你好,這個(gè)真沒有辦法

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同學(xué),你好,這個(gè)只能作重新給你再開一個(gè),之前的紅沖了
2021-10-13
你好 問下你稅務(wù)局允許延期交稅吧 就是你這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣上個(gè)月的稅款
2021-01-08
你好去稅務(wù)局申請(qǐng)延期繳納
2020-12-10
沒有辦法,如果開銷售發(fā)票在前,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,可以多認(rèn)證幾張。如果就同一業(yè)務(wù),購進(jìn)少,銷售多,交了也是提前繳納,后期發(fā)票到了,不影響總體納稅
2021-07-06
同學(xué)你好 不勾選就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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