你好,需要退回原發(fā)票,開具紅字發(fā)票,然后重新開具的
老師我們4s店 現(xiàn)在有個問題就是銷售車輛后發(fā)票來給客戶然后客戶車牌都上好了 發(fā)現(xiàn)納稅人識別號沒打發(fā)票上面導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)抵扣不了 這個有什么辦法解決嗎
老師好!我們一個客戶是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶開了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號欄,第三行少打一個m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對的,然后給給他打電話,他說資料報上去,不知道能不能用,得問下他們財務(wù)。后來沒有聯(lián)系我,這樣會對他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
老師好,有個問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會收取客戶800元的上牌費,代客戶去上牌的。實際上牌費用120+檢測費360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計入其他業(yè)務(wù)收入了。會計分錄,收客戶上牌費時:借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應(yīng)付款-上牌費-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報銷時:借:其他應(yīng)付款-上牌費-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷項稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費360的發(fā)票開的專票,那我這進項稅該怎么入賬
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
老師你好,我現(xiàn)在遇到一個問題,我們是汽車銷售公司,我們公司股東個人卡給4s店轉(zhuǎn)了客戶的車款,4s店直接開發(fā)票給客戶, 然后客戶的金融放款又放在我們公司對公賬戶了,現(xiàn)在就是賬面上顯示收了客戶的錢沒有付出去,我現(xiàn)在怎么解決這個問題,現(xiàn)在有好幾個車都是這樣的情況
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務(wù)費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
發(fā)票另外幾張在車管所 車管所肯定不會退發(fā)票吧
可說明情況,退回之后把正確的補上的
好的謝謝
不客氣的,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利