你好,你們需要交增值稅的話,你開(kāi)的普通發(fā)票在第一欄和第三欄填寫(xiě)不含稅的銷售額。
1、請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入申報(bào)時(shí)應(yīng)該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計(jì)算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
小規(guī)模報(bào)增值稅,時(shí)用開(kāi)票收入除以1.01×0.01,怎么在申報(bào)增值稅頁(yè)面不是這么計(jì)算的呢,直接交開(kāi)票金額的1%呢,減征額是開(kāi)票金額的2%
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)的專票,減免表里面的兩個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算的,是含稅金額除以1.01*0.02還是含稅金額除以1.03*0.02
老師,我是小規(guī)模企業(yè),本季度開(kāi)票金額是38427.21,稅額是384.27,未開(kāi)票收入是130589.62,合計(jì)收入是169016.83,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)要填寫(xiě)增值稅減免稅表,這個(gè)要怎么填呢
小規(guī)模申報(bào)增值稅,如果開(kāi)具的季度專票稅額加起來(lái)是1201.69,而專票不含稅金額匯總起來(lái)??0.01計(jì)算的稅額是1201.75。申報(bào)時(shí)按哪個(gè)金額交稅呢
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)發(fā)票類目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
我填了1欄和3欄,下面的數(shù)自己出來(lái)了
比如不含稅銷售額是46÷1.01×0.01=增值稅嗎?可是不是這個(gè)數(shù)呢
你好,截圖你的主表看一下。
就是這樣的
不含稅銷售額是49萬(wàn)嗎?
是的,嗯額
不就是不含稅的金額乘以1%,不就是你需要繳納的增值稅嗎?
剛才有個(gè)老師說(shuō)用49這數(shù)除以1.01×0.01,是這么算呢增值稅
你好 不能這么誤導(dǎo)人 如果你這個(gè)是含稅的收入的話,用含稅的除以1.09乘以9%才行。
開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)除以1.01乘以1%