同學(xué),你好,應(yīng)該是小數(shù)點(diǎn)四舍五入的原因吧。
去年開的發(fā)票,今天紅沖,然后重新開了一樣的,申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),因?yàn)閷?shí)際銷售額和實(shí)際稅額是零,那我怎么做賬?!
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額*0.13后計(jì)算的稅額和開票系統(tǒng)打印出來的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報(bào)的時(shí)候銷售額一填寫后,稅額系統(tǒng)自動(dòng)就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
申報(bào)增值稅提交后為什么說我的當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額和實(shí)際開票額有差額,我的開票系統(tǒng)確實(shí)只開了申報(bào)的票額呀?
為什么我的開票系統(tǒng)金額申報(bào)的時(shí)候就是填的那開票系統(tǒng)里面的金額,但是申報(bào)提醒我申報(bào)金額小余實(shí)際開票金額?
你好,我們的裝修費(fèi)分三年分?jǐn)?,我用在匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊攤銷表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報(bào)表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應(yīng)該是多少
老師您好,每個(gè)月都編制資產(chǎn)負(fù)債表,那這個(gè)表上的數(shù)字是不是都是累計(jì)數(shù)。就是2月是單單一個(gè)月的。3月的數(shù)字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請(qǐng)問:結(jié)賬月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本,庫(kù)存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,一、工資薪金支出:是填應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費(fèi)支出:填應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)的貸方金額,五、各類基本社會(huì)保障性繳款是填公司承擔(dān)的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
那咋辦 那直接提交有問題嗎
相差金額5428 460000元
這么大 不是小數(shù)問題吧
相差金額5428 460000元-------沒有理解,具體一下。
這樣的 我也不知道 開票系統(tǒng)確實(shí)只有申報(bào)這么多
我們是自己開具 沒有代開發(fā)票
這個(gè)是你開具的發(fā)票,你的對(duì)應(yīng)上才行
我們開票系統(tǒng)確實(shí)只開了申報(bào)上的金額
也沒有代開過
那就是信息不對(duì),你確定你沒有問題就去稅務(wù)局查一下。
好的 謝謝
同學(xué),你好,不客氣的。