你好 去年開的發(fā)票你去年怎么做賬的; 要 如果稅額和收入金額都不影響的話直接按照去年收入分錄 不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖 在按開票的做一遍即可
老師,實(shí)際報(bào)銷的比發(fā)票上的金額少,做賬的時(shí)候是按實(shí)際做的,但是進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候就是一整筆,這樣進(jìn)項(xiàng)就多了,我是不是只要在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄填寫發(fā)票和實(shí)際的差額
去年開的發(fā)票,今天紅沖,然后重新開了一樣的,申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),因?yàn)閷?shí)際銷售額和實(shí)際稅額是零,那我怎么做賬?!
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯(cuò)了應(yīng)該要開免稅,那這個(gè)月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個(gè)季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時(shí)候是怎么去申報(bào)呢?
老師,報(bào)稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報(bào)
老師們好!有個(gè)問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
如果公司注冊(cè)到A城市,在B城市實(shí)際經(jīng)營(yíng)可以嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個(gè)合作商戶他要用他的對(duì)公賬戶的錢打給我個(gè)人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費(fèi)呢?
個(gè)體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請(qǐng)問律師申報(bào)的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購(gòu)了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計(jì)提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營(yíng),屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個(gè)時(shí)候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價(jià)轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點(diǎn)
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有費(fèi)用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
我這樣做分錄對(duì)嗎?
你金額和收入稅額都不變的;? 直接走 紅沖; 不要去走以前年度損益調(diào)整科目? ?
可是這個(gè)是去年的,也不走嗎
?不走;? 因?yàn)槟憧缒炅?你本身稅額和發(fā)票收入都一樣的;? ? 實(shí)際對(duì)21年不影響的;? ?你20年已經(jīng)正常報(bào)稅了??
好的,謝謝!
沒事的; 希望能幫到你? ?