你好 ;? 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借工程施工- 合同成本-材料費(fèi)貸銀行存款 ;? 根據(jù)進(jìn)度做;借主營業(yè)務(wù)成本貸 工程施工等? ?
你好,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,簽訂合同之后就計(jì)提材料費(fèi) 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估材料款 收到購買材料的發(fā)票后 借:應(yīng)付賬款-暫估材料款 這樣怎么做材料的進(jìn)銷存處理?還有我做的分錄好嗎? 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人9月30號收到工程款,10月份才付材料款出去,要怎么做會計(jì)實(shí)務(wù)處理,怎么做分錄。
老師請問有一個小規(guī)模當(dāng)月營業(yè)收入現(xiàn)金存款500,微信收款500,現(xiàn)在做收入會計(jì)分錄怎么寫?小規(guī)模的這兩筆收入是一般納稅人企業(yè)代收的又怎么做分錄,這兩個都是小規(guī)模這邊做賬務(wù)處理
4月份收到去年預(yù)提成本的發(fā)票,去年預(yù)提了30萬,但只收到20萬,現(xiàn)在要怎么做分錄?小規(guī)模納稅人,去年的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 30貸:應(yīng)付賬款-預(yù)計(jì)負(fù)債 30
1月10號公司向甲方開出工程發(fā)票10萬元,,1月15號收到工程款10萬元,之后扣了管理費(fèi)和工程稅金就直接轉(zhuǎn)出給工程老板了,老師請問這個會計(jì)分錄怎么做呢
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來,這個銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢
要是這個月底工程完工了,下月初付材料費(fèi)怎么做分錄
?你好 ;? ? ? ??;借主營業(yè)務(wù)成本貸 工程施工等? ?? 借工程施工- 合同成本-材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款 ; 支付:借應(yīng)付賬款貸銀行存款??