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Q

一般納稅人企業(yè)處于籌建期,發(fā)生了福利費(fèi)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出該怎么處理,什么時候需要做賬務(wù)處理?

2021-10-13 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-13 09:43

同學(xué)你好 借長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9707 追問 2021-10-13 09:45

現(xiàn)在是問這個貸方怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-10-13 09:52

這個貸方就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 轉(zhuǎn)出之后不用管了

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快賬用戶9707 追問 2021-10-13 09:53

轉(zhuǎn)出之后就一直放在應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎?

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快賬用戶9707 追問 2021-10-13 09:53

那什么時候能平呢

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齊紅老師 解答 2021-10-13 10:05

對的 這個不用結(jié)轉(zhuǎn) 這個進(jìn)項沖抵了

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快賬用戶9707 追問 2021-10-13 10:07

意思下次有應(yīng)交稅費(fèi)的時候就一起交了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-13 10:15

是 這個是不用理會的

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快賬用戶9707 追問 2021-10-13 10:17

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-13 10:20

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 借長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-10-13
你好 1.? 要么直接 選擇勾選不抵扣處理 。? ?價稅合計入福利費(fèi)處理即可??
2021-07-30
同學(xué)您好,一般進(jìn)項要轉(zhuǎn)出的,,除非入賬時已價稅合計一起做福利費(fèi)的
2022-09-17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-04-14
你好,轉(zhuǎn)到未交增值稅里給
2024-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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