不是的,只是這個進項稅不可以抵扣,所以支付的金額全部計入了費用
這個買商品做為職工福利的賬務(wù)處理,買東西的時候已經(jīng)墊付了一個進項稅,最后又轉(zhuǎn)出了一個進項稅。那企業(yè)不是相當(dāng)于支付了兩個進項稅的錢了么?
1.跨月進項稅額轉(zhuǎn)出,這個只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣。)2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫申報嗎?
一般納稅人企業(yè)處于籌建期,發(fā)生了福利費的進項稅額轉(zhuǎn)出,請問這個進項稅轉(zhuǎn)出該怎么處理,什么時候需要做賬務(wù)處理?
還是不太明白,用于出口退稅的進項稅額 賬務(wù)處理是什么。我查了相關(guān)的,只有在購進出口商品時,用到了進項稅額,一整套賬務(wù)處理下來,沒有用到進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目
公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個是做福利費嗎?做福利費的話進項稅要轉(zhuǎn)出來嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報稅了,但是進項稅沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
茶葉公司,有自己的茶葉基地。又涉及銷售,不過他的基地是在外地,目前是設(shè)的另外一套賬,相當(dāng)于兩套賬,現(xiàn)在就是想請教下,怎么核算成本好一些?
你基地發(fā)生的成本就是你的成本費用啊