不是的,只是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,所以支付的金額全部計(jì)入了費(fèi)用
這個(gè)買商品做為職工福利的賬務(wù)處理,買東西的時(shí)候已經(jīng)墊付了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,最后又轉(zhuǎn)出了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。那企業(yè)不是相當(dāng)于支付了兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的錢了么?
1.跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報(bào)表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣。)2.在同一個(gè)月份,收到購買商品作為福利費(fèi),這個(gè)進(jìn)賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時(shí)候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫申報(bào)嗎?
一般納稅人企業(yè)處于籌建期,發(fā)生了福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該怎么處理,什么時(shí)候需要做賬務(wù)處理?
還是不太明白,用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額 賬務(wù)處理是什么。我查了相關(guān)的,只有在購進(jìn)出口商品時(shí),用到了進(jìn)項(xiàng)稅額,一整套賬務(wù)處理下來,沒有用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目
公司購買維生素E作為獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是做福利費(fèi)嗎?做福利費(fèi)的話進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報(bào)稅了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請(qǐng)問對(duì)方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對(duì)吧?
分紅了之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額減少了,這樣就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債上期未分配利潤余額+/-當(dāng)期凈利潤≠期末未分配利潤余額了,這樣有什么問題沒有?會(huì)不會(huì)有的說報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)?
你好,請(qǐng)問開專票公司要求開3%的發(fā)票,印花稅怎么算的,費(fèi)用3.75是怎么算出來的?
建筑企業(yè),有工程項(xiàng)目下來,銀行審批資金是按項(xiàng)目完工進(jìn)度審批嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專項(xiàng)扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當(dāng)月的工資外,還取得了全年獎(jiǎng)金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報(bào)酬30000元,李某有一個(gè)兒子上大學(xué),每月分?jǐn)?000元,另外贍養(yǎng)老人每月分?jǐn)?000元。試計(jì)算李某這一納稅年度各項(xiàng)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面第四問里面紅筆圈起來的數(shù)據(jù)是哪里來的,沒看懂
老師請(qǐng)問一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過來都沒有錄錯(cuò)!
老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開貨品發(fā)票嗎,貨品還沒有發(fā)出來
老師,零售行業(yè)交的預(yù)付款,可以開正常的普票嗎貨品沒給我們發(fā)出來
茶葉公司,有自己的茶葉基地。又涉及銷售,不過他的基地是在外地,目前是設(shè)的另外一套賬,相當(dāng)于兩套賬,現(xiàn)在就是想請(qǐng)教下,怎么核算成本好一些?
你基地發(fā)生的成本就是你的成本費(fèi)用啊