你好 是的 不計(jì)提? 后面一起計(jì)提 就可以?
#提問(wèn)#老師,建筑企業(yè)在外地預(yù)繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)繳的稅款知道在哪里填,預(yù)繳的附加稅也需要填嗎?
#提問(wèn)#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時(shí),預(yù)繳增值稅和附加稅,計(jì)提稅金及附加。 那么在清算時(shí),還要隨實(shí)際繳納增值稅再計(jì)提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅需要計(jì)提么?如果預(yù)繳時(shí)不需要計(jì)提,那什么時(shí)候計(jì)提?
老師,在外地預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)提附加稅就可以了吧,不用計(jì)提預(yù)繳的增值稅吧
預(yù)繳增值稅時(shí),預(yù)繳了附加稅,需要計(jì)提附加稅嗎? 月申報(bào)附加稅時(shí),預(yù)繳了的附加稅需要在申報(bào)表中填寫已預(yù)繳了的金額嗎
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
老師,增值稅不是都不計(jì)提的嗎,在支付的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款嗎
你好 確認(rèn)收入時(shí)就計(jì)提 了增值稅,當(dāng)月交當(dāng)月的用已交稅金,。預(yù)交是用預(yù)交稅款??