你好,你要是深加工,那是可以加計扣除1% ,生產(chǎn)領(lǐng)用時候可以
老師,我公司是收購企業(yè),購進原材料是牛皮,收到的是海關(guān)進口增值稅繳款書,這種情況還可以加計扣除1%嗎?銷13,購進9
老師您好,我們廠購進面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品。可以加計扣除1%,那填增值稅附表二的時候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
老師,公司是研發(fā)型企業(yè),要做高企申報,請問下老師,我們購進的是原材料,公司銷售出去的為產(chǎn)品,含我們研發(fā)軟件在內(nèi),這種情況,原材料必須先進庫存商品嗎?還是可以銷售產(chǎn)品時直接結(jié)轉(zhuǎn)材料到主營業(yè)務成本?請老師幫忙解答下
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下,(1)6月進口原材料一批,支付給國外買價120萬元,包裝材料8萬元,到達我國海關(guān)以前的運輸裝卸費3萬元、保險費13萬元,從海關(guān)運往企業(yè)所在地支付運輸費7萬元,(2)6月進口兩臺機械設(shè)備,支付給國外的買價60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達我國海關(guān)以前的裝卸費、運輸費6萬元、保險費2萬元,從海關(guān)運往企業(yè)所在地支付運輸費4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價格為1130萬元。該企業(yè)進口原材料和機械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號回答問題。(1)計算企業(yè)6月進口原材料應繳納的關(guān)稅;(2)計算企業(yè)6月進口原材料應繳納的增值稅:(3)計算企業(yè)6月進口機械設(shè)備應繳納的關(guān)稅:(4)計算企業(yè)6月進口機械設(shè)備應繳納的增值稅;(5)計算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實際繳納增值稅的金額。求老師怎么計算能不能詳細的答案還有2B是什么我不懂
老師,政策沒有說哪種發(fā)票用于生產(chǎn)委托加工13%貨物,可以抵扣10%進項稅(以下是不是都可以抵扣10%進項稅) 1、取得9%專票 2、取得3%專票 3、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 4、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 5、海關(guān)增值稅專用繳款書
老師 截止到7.1總資產(chǎn)?7.1-7.15凈利潤 截止7.15總資產(chǎn) 還是說截止7.1總資產(chǎn)?7.1-7.15增加的存貨?7.1-7.15凈利潤截止7.15總資產(chǎn)
非上市公司可以公開發(fā)行債券嗎
公司給法人把錢轉(zhuǎn)出去 有啥辦法不分紅
老師 我們是房開公司現(xiàn)在要將2013年取得的土地出售(毛地) 都要交哪些稅
我現(xiàn)在個人代開機耕費發(fā)票,稅務局按照1%稅率開了,但是后期還要上25%的個稅。這個是依據(jù)哪個政策
在稅務局開票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務已注銷,有一個一般戶忘記注銷了,基本戶已經(jīng)注銷了,一般戶還能不能注銷,不注銷有沒有什么影響
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當月的費用,怎么做賬好點,還是等來報銷了,才當做報銷那個月份的費用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點
海關(guān)繳款書加計1%的金額填哪一欄?8a那一欄填不上去
8a那一欄填不上去 填寫不了么,提示啥,灰色?
提示先填寫6a一欄
你等會等會,等會哈,等會
你是稅額填寫不了吧,
你6a 是? ? ? ? ? ? ? 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票?這種么,
我剛也問12366 對方說是可以按10% 抵扣
我又查下資料,但是按廣東稅務這個說明是只能抵扣9%
你不能填寫你問下你稅局那邊看你們那邊咋說,我剛問湖北12366說可以按10%抵扣