你好,你要是深加工,那是可以加計扣除1% ,生產(chǎn)領(lǐng)用時候可以
老師,我公司是收購企業(yè),購進原材料是牛皮,收到的是海關(guān)進口增值稅繳款書,這種情況還可以加計扣除1%嗎?銷13,購進9
老師您好,我們廠購進面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品??梢约佑嬁鄢?%,那填增值稅附表二的時候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
老師,公司是研發(fā)型企業(yè),要做高企申報,請問下老師,我們購進的是原材料,公司銷售出去的為產(chǎn)品,含我們研發(fā)軟件在內(nèi),這種情況,原材料必須先進庫存商品嗎?還是可以銷售產(chǎn)品時直接結(jié)轉(zhuǎn)材料到主營業(yè)務(wù)成本?請老師幫忙解答下
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下,(1)6月進口原材料一批,支付給國外買價120萬元,包裝材料8萬元,到達我國海關(guān)以前的運輸裝卸費3萬元、保險費13萬元,從海關(guān)運往企業(yè)所在地支付運輸費7萬元,(2)6月進口兩臺機械設(shè)備,支付給國外的買價60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達我國海關(guān)以前的裝卸費、運輸費6萬元、保險費2萬元,從海關(guān)運往企業(yè)所在地支付運輸費4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價格為1130萬元。該企業(yè)進口原材料和機械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號回答問題。(1)計算企業(yè)6月進口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計算企業(yè)6月進口原材料應(yīng)繳納的增值稅:(3)計算企業(yè)6月進口機械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅:(4)計算企業(yè)6月進口機械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實際繳納增值稅的金額。求老師怎么計算能不能詳細的答案還有2B是什么我不懂
老師,政策沒有說哪種發(fā)票用于生產(chǎn)委托加工13%貨物,可以抵扣10%進項稅(以下是不是都可以抵扣10%進項稅) 1、取得9%專票 2、取得3%專票 3、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 4、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 5、海關(guān)增值稅專用繳款書
你好,我想請問,如果預(yù)付賬款有貸方余額200,應(yīng)該重分類的會計分錄是借:預(yù)付賬款200貸:應(yīng)付賬款200嗎
老板公司養(yǎng)寵物怎么做賬? 貓糧狗糧 能做賬嗎?
老師,向股東轉(zhuǎn)分紅款,需要交什么稅嗎?
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)成本,單價按庫存商品余額單價還是庫存商品入庫憑證上的單價
老師,請問實習(xí)生問檔案怎么處理
股東每次轉(zhuǎn)賬備注成投資款好不要是可以的話我就給說,每次轉(zhuǎn)款都備注,就不寫往來了
招投標(biāo)行業(yè)的一般納稅人增值稅稅負率
老師,我收到一張電票,出票人的銀行名稱是另外一家公司的名稱,然后我們下游不要,這是為什么呢?
老師,請問收到報社退還的評審費,要怎么入賬?之前開的專票,已經(jīng)確認了進項稅,現(xiàn)在退還的款項沖之前的科目需要去除進項稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝之前入的管理費用一其他。賬是去年入的,今年沖的話,需要調(diào)整么?金額比較小,就3、500元的話,是不是可以不用調(diào)整以前年度損益,直接入當(dāng)期?
老師,公司發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是要把賬上原股東實繳的實收資本轉(zhuǎn)到新股東上。
海關(guān)繳款書加計1%的金額填哪一欄?8a那一欄填不上去
8a那一欄填不上去 填寫不了么,提示啥,灰色?
提示先填寫6a一欄
你等會等會,等會哈,等會
你是稅額填寫不了吧,
你6a 是? ? ? ? ? ? ? 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票?這種么,
我剛也問12366 對方說是可以按10% 抵扣
我又查下資料,但是按廣東稅務(wù)這個說明是只能抵扣9%
你不能填寫你問下你稅局那邊看你們那邊咋說,我剛問湖北12366說可以按10%抵扣