你好你說(shuō)的哪一個(gè)不懂這里是?
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年9月從國(guó)外進(jìn)口一批材料,貨價(jià)80萬(wàn)元,買(mǎi)方支付購(gòu)貨傭金2萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元;從國(guó)外進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,貨價(jià)10萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費(fèi)3萬(wàn)元;企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。材料關(guān)稅稅率20%,設(shè)備關(guān)稅稅率10%。要求:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金。答案盡量詳細(xì)一點(diǎn)。謝謝老師
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年3月從國(guó)外進(jìn)口一批材料我家80萬(wàn)元買(mǎi)方支付購(gòu)貨傭金2萬(wàn)元運(yùn)抵我國(guó)輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元,從國(guó)外進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備貨架10萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,與收費(fèi)有關(guān)的軟件的軟件特訓(xùn)權(quán)使用費(fèi)3萬(wàn)元企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)放行材料關(guān)稅稅率20%,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,要求計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金
某轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)120萬(wàn)元,包裝材料8萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬(wàn)元;(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買(mǎi)價(jià)60萬(wàn)元,相關(guān)稅金3萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬(wàn)元;(3)6月銷(xiāo)售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬(wàn)元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問(wèn)題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷(xiāo)售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。(不考慮消費(fèi)稅)
某轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)120萬(wàn)元,包裝材料8萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬(wàn)元;(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買(mǎi)價(jià)60萬(wàn)元,相關(guān)稅金3萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬(wàn)元;(3)6月銷(xiāo)售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬(wàn)元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問(wèn)題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷(xiāo)售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。(不考慮消費(fèi)稅,沒(méi)有表)追問(wèn)不了,這邊顯示系統(tǒng)繁忙
某轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下,(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)120萬(wàn)元,包裝材料8萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬(wàn)元,(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買(mǎi)價(jià)60萬(wàn)元,相關(guān)稅金3萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬(wàn)元;(3)6月銷(xiāo)售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬(wàn)元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問(wèn)題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷(xiāo)售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書(shū)有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦