你好,那你就調(diào)整明細(xì)科目就行 借應(yīng)付賬款-XX 貸應(yīng)付賬款-XX
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個(gè)問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對(duì)方開出的發(fā)票,請(qǐng)問要如何做賬,如何提折舊,按多長時(shí)間提折舊呢? 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級(jí)科目,而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請(qǐng)問老師,我該怎么處理比較合適啊??
老師,我把“應(yīng)付賬款”科目下的明細(xì)科目的往來賬搞混了,舉個(gè)例:A項(xiàng)目打給供應(yīng)商的款項(xiàng),打款時(shí)的科目也入到了A項(xiàng)目,開票回來卻開成了B項(xiàng)目,入賬時(shí)也入到了B項(xiàng)目,而且是三年左右都是這樣操作的,總賬是對(duì)的,但明細(xì)賬就對(duì)不上,而且現(xiàn)在每次A項(xiàng)目打款做分錄時(shí)都顯示赤字,我現(xiàn)在想把這些明細(xì)科目調(diào)整為正確數(shù)據(jù),怎么調(diào)呢
請(qǐng)?jiān)谟耙暪咀鲞^的老師給我解答一下,謝謝!2023-12月新成立的小規(guī)模影視公司制片方A和B,都在做同一個(gè)項(xiàng)目。老板瞎搞,全亂套了。1,先說B公司-到目前沒有收入,老板讓分個(gè)人短劇收益給XX有合同,且他和A公司也有合同,這兩家都是一個(gè)老板,。原本應(yīng)該要沖減掉短劇投資款然后再做收益分成的,但是賬上也無此人匯入的短劇投資款導(dǎo)致無法沖減,應(yīng)付賬款-收益分成科目余額為-3.5萬,并且還在持續(xù)分給他收益。另一個(gè)影視公司A ,收到的短劇投資款并不是XX,而是YY,且從未分收益給YY。我現(xiàn)在不知道這有什么關(guān)聯(lián),應(yīng)該怎么解決了?請(qǐng)老師說詳細(xì)一點(diǎn),感謝,因?yàn)槲疫@真的是要解決問題的。不要全部追問機(jī)會(huì)晚了之后還不知道答案是什么,繞到最后自己都不知道問題是什么了
跨年賬務(wù)處理:以前財(cái)務(wù)做賬,不管是銀行付款還是現(xiàn)金付款,一律做了現(xiàn)金。而且金額也不對(duì)。 我新接手,領(lǐng)導(dǎo)把現(xiàn)在的銀行尾款和現(xiàn)金尾款做了個(gè)明細(xì)。 如果調(diào)整,原來賬務(wù)尾款的溢余或者短缺,怎么操作?用哪個(gè)科目調(diào)整,跨年賬務(wù) 例如:現(xiàn)在庫存貸方有120萬 實(shí)際銀行應(yīng)有35萬。微信有25萬。其余為虛有也就是賬務(wù)錯(cuò)誤。 借:銀行35萬 微信25萬 庫存現(xiàn)金(沖平上借方)120? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 第二步:借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:其它收入? 這樣處理我總感覺不太對(duì)?老師
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我剛開始也是這么想的,但是之前一直是打款時(shí)借應(yīng)付賬款,收發(fā)票時(shí)貸應(yīng)付賬款,如果像你說的那樣做分錄的話,會(huì)不會(huì)以后查賬就準(zhǔn)確了呢
沒太明白您的意思,你現(xiàn)在不是要把二級(jí)科目調(diào)整準(zhǔn)確嗎
嗯,是的,我想表達(dá)的是,我怕沒有這樣操作的,這樣做了會(huì)不會(huì)影響以后
沒有什么影響的,這樣調(diào)整就是為了您明細(xì)賬正確
嗯嗯,謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!