同學(xué) 這個(gè)不是年底不能支付,而是次年5月30日之前不能支付,要調(diào)增。
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,今年年底如果還是不能支付,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)問(wèn)2021年的暫估應(yīng)付款,2022年付款,如果對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,是不是匯算清繳需要調(diào)增?如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬?
去年暫估的成本在今年匯算清繳時(shí)已納稅調(diào)增,應(yīng)付賬款-暫估如何平賬?平賬后如何不影響財(cái)務(wù)報(bào)表間的關(guān)系?
應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款,所得稅匯算清繳清繳什么情況下需要調(diào)增?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
現(xiàn)在個(gè)體工商戶注銷后,需要公示多久
老師,以前年度虧損在哪里查呀
老師 要驗(yàn)證各個(gè)分公司報(bào)給總部的利潤(rùn)表+資產(chǎn)負(fù)債表正確性。這兩個(gè)表的勾稽關(guān)系,就是利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的“本期未分配利潤(rùn)”,如果不等就說(shuō)明這兩個(gè)表其中有一份表有錯(cuò)誤 對(duì)嗎
老師好,如果某些零星采購(gòu)業(yè)務(wù)幾百元取得不了發(fā)票,是否可以用替票入賬?
老師,小規(guī)模公司為了辦安全資質(zhì),轉(zhuǎn)入幾個(gè)工人需要給他們交一個(gè)月的社保,交社保讓申報(bào)工資清冊(cè),我不知道怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳導(dǎo)致的企業(yè)所得稅退稅,計(jì)提是不是直接用借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
總公司給分公司打款付工資或經(jīng)營(yíng),做其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
老師,你好,第三季度的企業(yè)所得稅工資薪金和收入要怎么申報(bào),有最新政策嗎,然后應(yīng)付職工薪酬下面都有哪些科目
老師您好,借了一個(gè)公司很多錢放在其他應(yīng)付款里面,現(xiàn)在把房產(chǎn)租給那個(gè)公司,人家說(shuō)抵債,分錄怎么做,發(fā)票怎么開(kāi)?謝謝老師
老師您好,職工社保更改申報(bào)工資金額和去掉補(bǔ)充醫(yī)療怎么操作啊
那應(yīng)收賬款呢,沒(méi)有收回來(lái)的錢在次年5月30日之前不能收回,也要調(diào)增嗎?
同學(xué) 應(yīng)收賬款是跟客戶結(jié)算的往來(lái)款,這個(gè)是滾動(dòng)累計(jì)的,不需要調(diào)增。 調(diào)增的是暫估的款項(xiàng),暫估對(duì)應(yīng)的是沒(méi)有發(fā)票的。
那應(yīng)付賬款也是往來(lái)款,為什么調(diào)增呢?不是很懂
同學(xué) 這個(gè)不是使用哪個(gè)科目的問(wèn)題的。 調(diào)增的是暫估的部分,為什么暫估呢,因?yàn)闆](méi)有收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,稅局不允許稅前列支,所以要調(diào)增,跟你使用哪個(gè)科目沒(méi)直接的關(guān)系,懂了嗎?