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加計抵減弄錯了,重新申報更正后需要交補交一部分增值稅,請問我這個分錄要怎么做.補交完我的分錄是借未交增值稅,貸銀行,現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個借方余額,不知道怎么調(diào)平,肯定是要補提增值稅,沖減其他收益的吧,那分錄怎么寫

2022-04-11 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 11:09

借:其他收益 貸:未交增值稅

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快賬用戶8tz7 追問 2022-04-11 11:28

可是我出報表的時候,應(yīng)交稅費表期末未交數(shù)與賬上不一致,差的就是這個補交的數(shù)字,賬上多,報表少

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:40

你當(dāng)初加計抵減,怎么做的分錄,就沖減加計抵減的。

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快賬用戶8tz7 追問 2022-04-11 11:43

當(dāng)時計提是銷項減過進(jìn)賬,是未交增值稅,計提附加是銷項減過進(jìn)項再減去進(jìn)項的15%,我們應(yīng)該適用10%的加計抵減,所以最后補交了增值稅,附加稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:50

把原來的分錄捋一遍。原來多了就沖減就是了

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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