您好!可以的,可以對沖
老師,有個客戶既是客戶又是供應商,現(xiàn)在預收有余額,應付有余額,能對沖嗎?例如預收客戶A6萬,應付客戶10萬,那對沖后,是哪個科目 ,應付16萬?
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現(xiàn)賬面預收賬款貸方余額:50應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現(xiàn)賬面預收賬款貸方余額:50 應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做?
老師,我們跟客戶有雙向業(yè)務,對方既是供應商又是客戶,我可以掛在一個科目嗎,比如只掛應付,付款的時候可以把應收的款項扣除后,給對方支付嗎
老師?應收客戶30,應付15,相互抵減后差額15萬沖應付同一個客戶貨款,請問這差額是對方開還是我們開,站在銷售我們開,站在預付上他們開,那方開?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質(zhì)需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?
那如果應收有余額5萬,預付這個人也有18萬,對沖后是用哪個科目?
你好!你這2個可以不用沖啊 要沖入到應收也可以,預付也可以。
那應收和預付也不可以對沖吧
你好!可以的啊。只是對于你們來說都是可以收回的部分
那應收和預付對沖后,用哪個科目?
你好!都可以的??茨闫髽I(yè)自己選擇