你好,退回的,可以計入營業(yè)外收入
你好,請教一下,今年4月份小規(guī)??梢蚤_1%,結果有個會計沒升級,繼續(xù)開成3%了,申報也按3%開了,稅務局給退回2%的增值稅和附加稅,請問這種情況怎么做賬
你好!老師,我剛聽了個體的專題課,現在有幾個問題不明白,想請教一下1.個體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個體戶什么都沒有會怎么樣?2.個體戶和小規(guī)模都不存在進項一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個體現在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務局辦理自開,這個是有行業(yè)要求?4.個體戶如果開具的增票超過免稅了,申報增值稅是自己去稅務局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報?
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產的產品是季節(jié)性的現在停產了,要在10月份生產這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調差異是吧
老師,我之前工作離職了,現在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導一下我,我最近都抑郁了。
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請問是哪個會計分錄 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 還是借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入