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老師您好,請問圖片里減免額怎么填寫?個體工商戶

老師您好,請問圖片里減免額怎么填寫?個體工商戶
2021-10-11 19:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 20:20

同學(xué)您好,您這具體是什么稅的減免

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同學(xué)您好,您這具體是什么稅的減免
2021-10-11
您好,您符合哪個政策的減免?
2023-04-17
雙擊投資者,點擊圖片一箭頭方向的名片圖案,雙擊進(jìn)去,按圖二在減免事項中選擇
2021-04-09
同學(xué),你好 填增值稅申報附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2021-01-09
同學(xué),你這個是稅局核定征收率,固定收取這么多。
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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