你好,那你需要修改下利潤表。
老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度虧損了,但是第二季度是盈利的,那可以用虧損彌補(bǔ)盈利,這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了?去年的虧損,也可以用到第二季度嗎?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對的嗎
老師,這個季度盈利,但是想年底一次繳稅了,可以按虧損申報嗎?
老師,這個季度顯示盈利,想先按虧損申報,年底再一次繳納稅費(fèi)行不行
第一季度有盈利,但是去年有虧損。申報第一季度所得稅時是不是可以彌補(bǔ)去年虧損?
公司購入二手房的會計(jì)分錄,然后過一年再銷售出去的會計(jì)分錄
個人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報增值稅,請核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報增值稅?。?! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
你的利潤表和你的所得稅申報表得一致。
需要怎么修改呢老師
你好,增加你的管理費(fèi)用暫估,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
然后10月份有沖銷掉嗎?
你好,一到12月份你的年累計(jì)利潤是多少?
39萬,因?yàn)槌杀疽恢睕]轉(zhuǎn)出去,收入這邊又催著開發(fā)票,所以沒這么多
好,你可以暫估成本,你沒有收到發(fā)票,可以暫估一個的同學(xué)啊。
成本就是10萬,不夠老師
你好,你可以在暫估的。
你可以虛增本來,但骨不就是估算的嗎?
比如我現(xiàn)在,可以暫估40萬嗎?
你好不能大于你的收入不合理啊,你只能低于收入。
現(xiàn)在39萬的收入不是。
但是,如果不大于39的話,我這個季度有利潤怎么辦
你好,你的收入一共是多少?
收入51,成本大概12
你好,那你可以做40的成本的。
怎么寫分錄呢老師?51的收入,暫估40成,還是有利潤怎么辦?
好,你們是銷售貨物的嗎?借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
是銷售服務(wù),怎么寫老師
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。