你好,這個不影響,沒有關系的
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,那我12月份的進項表格該如何填寫?
老師,我們是貿(mào)易公司,一進一出,請問開票的時候,單位寫錯了,進項票寫的單位是個,出項寫的單位是臺,應該沒事吧?
老師我們開具銷項票單位應該是“臺”錯寫成“個”。進項票單位都是“臺”。合同也是“個”。哪個也修改不了了。對于我們開的銷售發(fā)票單位不一致有什么稅務風險嗎?都不能修改可以嗎
老師,商品的單位“平方”和“片”之間有一個換算 之前暫估的時候,開銷項票的單位是“片”,所以暫估的是“片” 拿到進項票,進項票的單位是“平方”,所以入庫的時候是“平方” 請問,這個這個月需要紅沖之前暫估的應付款,那藍字更正的時候,商品的單位應該填寫“片”還是“平方”?
老師想咨詢一下,如果進項票沒開回來,我們就先開出銷項了,像電腦我們開出去的單位是臺,對方開進來的是個,進跟銷的單位不符。
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
好的、謝謝老師
你好,不客氣的,有問題歡迎再來咨詢。