和之前做的一樣 之前是怎么做的?你們現(xiàn)在就這么做?
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師,請問下:原材料暫估入庫,隔多長時間收到進項發(fā)票才是稅法允許的周期? 現(xiàn)實中,2019年的原材料100萬暫估入庫,雙方約定何時計劃付款何時開發(fā)票,計劃付多少就開多少金額的發(fā)票。供應(yīng)商2020年4月份開了70萬的發(fā)票,本來計劃20年4月份付款,但是由于資金緊張,到9月份了還沒付款,供應(yīng)商回復(fù)70萬付完后,尾款30萬什么時候計劃付什么時候再補開票。前前后后我方暫估入庫了將近一年了, 這種情況是真實情況,均是雙方真實意思表示,非雙方惡意為之,是否可以。按照稅法要求是否允許這么長時間的暫估?
#提問# 12月因為沒有收到供應(yīng)商開及時開過來的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫存商品 貸:預(yù)付賬款(因為之前有預(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問 1、 我暫估入庫的時候,借方?jīng)]有做進項稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認證了 ??缒甓攘说恼_分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,現(xiàn)在關(guān)鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧,現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了,才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估,您說現(xiàn)在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協(xié)議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,現(xiàn)在關(guān)鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧,現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了,才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估,您說現(xiàn)在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協(xié)議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
您的意思是,和之前暫估的的時候單位保持一致?
你好是的,是這么做的。
這樣的話,由于入庫單位是“平方”,會導(dǎo)致科目余額表中,這個商品的借方數(shù)量是負數(shù),借方金額有余額,這樣是可以的嗎?
不可以的,你最好是轉(zhuǎn)換一下。
您的意思是紅沖掉之前暫估的,藍字更正的時候,單位轉(zhuǎn)換一下,對嗎?
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。