你好,需要繳納印花稅的
老師 ,公司新買(mǎi)了一輛車(chē),交的保險(xiǎn),需要繳納印花稅嗎
老師,小規(guī)模公司賣(mài)了一輛舊車(chē)需要交印花稅嗎
老師,公司買(mǎi)了一輛車(chē),在電子稅務(wù)系統(tǒng)交車(chē)輛購(gòu)置稅,需要交印花稅嗎
老師,小規(guī)模公司買(mǎi)了一輛2手汽車(chē),都需要交什么稅
老師好,咨詢(xún)下,小規(guī)模貿(mào)易公司賣(mài)了一箱酒7千元也要交印花稅嗎?
老師,工資薪金那申報(bào)1-6?合計(jì)三十多萬(wàn)工資,但是成本費(fèi)用一共才25萬(wàn),這種情況,企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬那我咋填,填多少
老師,我這收入一直沒(méi)報(bào)過(guò),到現(xiàn)在預(yù)收有100多萬(wàn),成本票這個(gè)月才能開(kāi)出來(lái),我這第三季度財(cái)報(bào)怎么報(bào)啊
酒店前臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了酒店管理軟件,總價(jià)5萬(wàn)5,先付了27500元開(kāi)了發(fā)票,怎么入賬?做什么科目?
個(gè)體戶查賬征收,賬本中的銷(xiāo)售稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,需要計(jì)入成本費(fèi)用中么?
郭老師您好,去年的未交增值稅憑證沒(méi)有寫(xiě)繳納導(dǎo)致未交增值稅有余額,怎么處理啊老師
個(gè)體戶,手機(jī)店開(kāi)的服務(wù)發(fā)票用不用填這個(gè)表?
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷(xiāo)需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開(kāi)票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無(wú)票收入要填寫(xiě)到哪欄里呢
老師按哪個(gè)數(shù)交呢?按收到的錢(qián)交還是按轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的值交?
同學(xué),你好,是收到的錢(qián)。
老師,你看看這個(gè)分錄,是按第二步的固定資產(chǎn)清理數(shù)值交印花稅嗎?
同學(xué),你好,是不含稅的收入,所以就是我畫(huà)的地方。
老師,增值稅申報(bào)表也是填這個(gè)數(shù)值嗎?
同學(xué),你好,理解對(duì)的。
謝謝老師,這個(gè)月銷(xiāo)售貨物的收入加上賣(mài)車(chē)的收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填?
同學(xué),你好,直接填寫(xiě)到10行不含稅的銷(xiāo)售收入
謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。
打擾老師,現(xiàn)在這個(gè)汽車(chē)的增值稅是按1%嗎
同學(xué),你好,小規(guī)定還是一個(gè)點(diǎn)