你好,不能抵扣專票的稅額。

小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報(bào)增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開(kāi)普票,請(qǐng)問(wèn)老師能互相抵扣嗎?不能的話申報(bào)表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票未超過(guò)45萬(wàn),前期普票在本期有開(kāi)紅字發(fā)票,紅沖的稅額能抵扣本季度開(kāi)專票的稅額嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅免稅45萬(wàn),3季度開(kāi)了專票28萬(wàn)普票33萬(wàn),合計(jì)就超了45了。4季度把普票全部紅沖了,那普票那3千多的稅能退出來(lái)在稅務(wù)局嗎?果能的話,能抵扣4季度的專票錢嗎?
老師,小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了,但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
小規(guī)模納稅人第四季度超了45萬(wàn),本月有上月開(kāi)出一張紅字發(fā)票,抵完不超過(guò)45萬(wàn),稅款還未繳納,還可以再19號(hào)以前申報(bào)免稅嗎?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?


普票稅額怎么處理?
按照開(kāi)紅字發(fā)票以后的收入填到申報(bào)表里面。
本期普票未超45萬(wàn)不用交稅,紅沖的那普票之前已交稅金了啊
那沒(méi)有辦法,普票的只能和普票的沖銷。