這個(gè)要有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 然后也得代扣代繳個(gè)稅 計(jì)入勞務(wù)費(fèi)就行
老師,我們出去做項(xiàng)目的時(shí)候,找了幾個(gè)臨時(shí)工,開工資的時(shí)候就給他們現(xiàn)金,這樣要怎么入賬?要不要給他們申報(bào)個(gè)稅?
老師 公司是做工程的,工地上很多人員有時(shí)就做幾天,有時(shí)就幾個(gè)小時(shí)。而且他們也沒有及時(shí)留下工人的身份信息,像這樣子怎么做申報(bào)?。?/p>
老師我們公司找了幾個(gè)臨時(shí)工,他們的工資是從公賬上面走的,這個(gè)要怎么入賬,需要給他們做個(gè)稅申報(bào)嗎?當(dāng)時(shí)也沒有留他們的身份證信息,現(xiàn)在也聯(lián)系不到,這個(gè)情況要怎么處理
我們1月的時(shí)候請了1個(gè)臨時(shí)工,用公賬發(fā)的工資,但是行政那邊當(dāng)時(shí)沒有留他的信息報(bào)不了個(gè)稅,這種要怎么辦
老師,我們臨時(shí)找了個(gè)焊工,干了幾天活,也給我們開不了發(fā)票,這種情況我們怎么做賬比較合適,需要留存焊工的什么信息嗎
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
可當(dāng)時(shí)我們支付他們工資的時(shí)候沒有叫他們給我們開票,也沒有叫他們留身份證復(fù)印件,現(xiàn)在聯(lián)系不到人了
那你這個(gè)只能調(diào)增了哦
沒有別的處理辦法了嗎?
只能開發(fā)票來才可以