借:應(yīng)付賬款 貸;利潤分配-未分配利潤

老師,我想問下收到11月專票,還未認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,需要退回,對方公司要專票紅沖,該怎么處理
我作為銷方 在去年年底開了普通發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)了收入 現(xiàn)在今年發(fā)票退回 不重開 我這邊已經(jīng)把收入沖銷 但是這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理
老師,我是有一批今年3月份的貨,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要退回去,發(fā)票已經(jīng)抵扣,賬也做了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,2020年開了發(fā)票,2020年已經(jīng)確認(rèn)了收入,但是對方公司沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)票要沖紅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???
老師2023年的采購的貨物對方發(fā)票已經(jīng)開了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題退貨,對方給我開紅沖發(fā)票,我調(diào)當(dāng)年的成本還是去年的
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
款已經(jīng)退回來了,直接借:銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤可以嗎?
是的,就是那樣做賬就行
匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)整嗎?需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎?
是今年的退回直接沖今年的成本,
是20年就入了成本,今年退回了,紅沖了發(fā)票。
那么沖今年的成本就行,不管以前了
好的,謝謝老師。
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