借:在建工程 70512 貸:原材料 62400 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 8112
26日,甲公司將外購的原材料一批用于職工食堂建設(shè),該批原材料成本為62400元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為8112元,該批原材料系以前期間購入,已購入當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,寫出會(huì)計(jì)分錄
將外購的原材料一-批用于企業(yè)職工集體福利該材料成本為6萬元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為0.78萬元。該原材料系以前購入,已在購入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算繳納的增值稅
接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬元,收取加工費(fèi)3.39萬元(含增值稅)。(9)將外購的原材料一批用于企業(yè)職工集體福利,該材料成本為6萬元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為0.78萬元,該原材料系以前購入,已在購入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
1)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。2)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。能把分錄寫出來嗎,我不會(huì)分錄謝謝
1)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。2)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。會(huì)算,就是不會(huì)寫分錄,求分錄啊老師
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
27日,甲公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為600000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為150000元,增值稅稅率為13%,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,貨款以銀行存款支付
借:原材料 750000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) 97500 貸:銀行存款 847500
29日,甲公司在清庫時(shí)發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品盤虧120000元,B產(chǎn)品盤虧8000元,經(jīng)調(diào)查系因管理不善而被盜,經(jīng)過計(jì)算,其耗用的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為1560元
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 129560 貸:原材料 128000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1560