你好,同學(xué)。不合理,這種相當(dāng)于重復(fù)納稅了。
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
個(gè)人獨(dú)資核定征收企業(yè)這個(gè)月因?yàn)榧t沖2021.4季度1%稅率普票又重新開具一樣的發(fā)票(由于之前開票員是管理員現(xiàn)在改成名字),紅沖當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅,繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅,目前代理記賬公司說要更正21年個(gè)人經(jīng)營所得稅,放棄繳納的個(gè)人經(jīng)營稅金,然后今年新重新開具的這張發(fā)票要再次繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅,這合理嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
手頭有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)法人與一家單位要開發(fā)軟件,開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,假如每月10000,是以個(gè)人名義去稅局代開劃算,還是以公司(小規(guī)模)開票,然后給法人發(fā)工資,1.這兩者哪個(gè)到手更多呢?(2.之前還說到交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅剩余錢可以直接做分紅轉(zhuǎn)給法人,但是我們除了發(fā)工資也沒這么其他的成本了,怎么樣做賬才能合理取得更多收入呢?)3.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率多少?)
手頭有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)法人與一家單位要開發(fā)軟件,開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,假如每月15000,是以個(gè)人名義去稅局代開劃算,還是以公司(小規(guī)模)開票,然后給法人發(fā)工資,1.這兩者哪個(gè)到手更多呢?(2.之前還說到交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅剩余錢可以直接做分紅轉(zhuǎn)給法人,但是我們除了發(fā)工資也沒這么其他的成本了,怎么樣做賬才能合理取得更多收入呢?)3.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率多少?)
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?