借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
考試,實際多繳納的增值稅,應該怎么做分錄啊
增值稅實際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面???做怎樣的分錄?比如說上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
老師,實際繳納的增值稅比開票的稅額多一分,會計分錄該怎么做,那一分應該計入什么科目
增值稅發(fā)票對比實際繳納增值稅稅款比計提增值稅多繳兩分錢,會計分錄怎么做
實際繳納的增值稅比計提的時候多。計提是應交稅費-未交增值稅是100,實際繳納的時候是150,怎么做會計分錄?
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
老師,個體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進5900的三分壓條,是直接計入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計準則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費,并且申報了個稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因為業(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點盤存表,就直接做剩余了,這種方法應該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細表是時賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負債表時合伙人資本在資產(chǎn)負債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎? 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進項沒有銷項要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認證
老師,我們是多繳納了增值稅
是啊,多交了增值稅,應交稅費-未交增值稅顯示的就是借方余額
老師,一般納稅人增值稅的完整分錄是什么啊
這個會計實務(wù)里邊有的哈。
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,需要怎么處理啊
這個不管他,一直都有余額的