你好 借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸 銀行存款 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
收到一張專票,做成福利費,怎么做分錄,進項稅轉(zhuǎn)出
員工福利費的專票怎么做分錄,需要勾選認證嗎
專票福利費怎么做分錄
本月的福利費專票,認證不抵扣可以么,分錄怎么做呀
福利費開了專票,分錄怎么做?然后進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?分步驟做
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
貸款公司放款轉(zhuǎn)入虛擬平臺,如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉(zhuǎn)進來,我們應(yīng)該如何做賬,因為借款人和最后還款人有可能不是一個
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,公司給員工交社保,因為沒辦理好,導(dǎo)致只繳納了養(yǎng)老三險,醫(yī)療兩險都沒交上,兩個月了,到現(xiàn)在還沒去重新辦理,那這種情況計提工資時社保部分是只按養(yǎng)老部分計提,還是五險都計提?
報銷費用的人,不是我們公司的,但是費用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當(dāng)月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
沒有應(yīng)付職工薪酬福利費這個科目嗎
你好,是的,需要在應(yīng)付職工薪酬過渡下。借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-進項稅額? ?貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費? 借? 應(yīng)付職工薪酬-福利費? 貸 銀行存款
?那那個專票還認證嗎
你好,是的,是需要認證后轉(zhuǎn)出的。
哈哈你可真是,非得問你才說,
你好,不好意思,老師認為同學(xué)理解。
老師我(^~^)如果理解就具體的問你啦
謝謝你了
不客氣,祝工作順利哦!