你好,是的,都全部要通過應(yīng)付職工薪酬的
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師,職工餐費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金和通過應(yīng)付職工薪酬薪酬過度下借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,這樣的用意在哪里?謝謝老師
管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 下 對(duì)應(yīng)的 職工薪酬 是不是要在 應(yīng)付職工薪酬 里體現(xiàn)?
之前是計(jì)提工資時(shí):借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計(jì)提是不是:現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
請(qǐng)問去年吧應(yīng)付職工薪酬記成了管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么更正 錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用 188 貸:應(yīng)付職工薪酬188 借:管理費(fèi)用188(這里是應(yīng)付薪酬才對(duì)) 貸:現(xiàn)金188
老師,就是我們公司兩年報(bào)送的報(bào)表都存在錯(cuò)誤,要一個(gè)季度一個(gè)季度的去進(jìn)行更正嗎
老師好,公司借款給個(gè)人,合同要求無息,這樣合理嗎?
請(qǐng)問老師純外貿(mào)出口退稅企業(yè)會(huì)計(jì)科目設(shè)置模版可以提供一份參考嗎
小規(guī)模納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
個(gè)體戶如何在電子稅務(wù)局報(bào)增值稅
請(qǐng)問老師,本月報(bào)稅填報(bào)的職工薪酬是1到9月的,9月工資沒有計(jì)提可以嗎?
稅務(wù)稽查后對(duì)2023年的收入進(jìn)行了調(diào)整,修改了2023年度報(bào)表以及當(dāng)月報(bào)表;請(qǐng)問2024年的報(bào)表,2025的都要調(diào)嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)第二季度報(bào)的財(cái)報(bào),和我財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的財(cái)報(bào)相差幾分錢,我要怎么處理
請(qǐng)問有朋友想在我司掛靠社保,對(duì)公司弊端是什么
老師您好,請(qǐng)問7,8月的個(gè)人所得稅申報(bào)有誤,怎么修改
比喻 福利費(fèi),一般發(fā)生時(shí)就有發(fā)票的,員工直接報(bào)銷了,要經(jīng)過 應(yīng)付職工薪酬 不還得像計(jì)提工資社保一樣,提一下?
你好,對(duì)的,要計(jì)提一下的,
好的;支付時(shí)沖減 應(yīng)付職工薪酬 。想著經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬時(shí) 還得計(jì)提個(gè)稅吧
你好,個(gè)稅一般是不用計(jì)提的,繳納時(shí)借應(yīng)交稅額-個(gè)人所得稅,向職工收回時(shí)貸應(yīng)交稅額-個(gè)人所得稅。很清楚了。
嗯嗯。這些都知道。有過節(jié)福利費(fèi),放在應(yīng)付職工薪酬核算,不就要搞一下個(gè)稅?
你好,可以在工資表里扣個(gè)稅,當(dāng)然發(fā)放過節(jié)費(fèi)時(shí)扣也是可以的