那個人承擔(dān)的話,這個就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。完了之后個人承擔(dān)的時候再沖減這個其他應(yīng)收款。
老師好。給員工發(fā)工資,銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費從工資里扣下了 借 應(yīng)付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務(wù)處理?
老師好。給員工發(fā)工資,銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費從工資里扣下了 借 應(yīng)付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務(wù)處理?
老師好。給員工發(fā)工資,銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費從工資里扣下了 借 應(yīng)付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務(wù)處理?
老師,發(fā)放工資的時候有手續(xù)費,記賬是借:應(yīng)付職工薪酬 財務(wù)費用 貸銀行存款 還是單筆記發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,手續(xù)費借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 ?
老師好,轉(zhuǎn)賬發(fā)工資所要扣的手續(xù)費由個人承擔(dān)了,如6108,實收到6104,扣掉了4元手續(xù)費,借:應(yīng)付職工薪酬6108,貸:銀行存款6108 還是,借:應(yīng)付職工薪酬6104,手續(xù)費4,貸:銀行存款6108
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
計提應(yīng)付職工薪酬的時候,并不知道個人承擔(dān)那個手續(xù)費,也不知道手續(xù)費多少
那你實際發(fā)生這個手續(xù)費的時候,在做賬務(wù)處理就行呀。
計提工資 借:管理費用,工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 實支付 借:應(yīng)付職工薪酬5996 借:其他應(yīng)收款4 貸:銀行存款6000 再做一個沖減 借:應(yīng)付職工薪酬4 貸:其他應(yīng)收款4 這樣子可以嗎?
可以的,這樣子處理沒問題的。