同學,可以借應付職工薪酬3500貸銀行存款3495其他應付款5,再借其他應付款5 貸銀行存款5
老師好。給員工發(fā)工資,銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費從工資里扣下了 借 應付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務處理?
老師好。給員工發(fā)工資,銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費從工資里扣下了 借 應付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務處理?
老師好。給員工發(fā)工資,銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費從工資里扣下了 借 應付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務處理?
請教老師,公司承擔員工的全部社保費用(個人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計提工資: 借:管理費用等—工資 3500 貸:應付職工薪酬—工資 3500 計提社保: 借:管理費用等—社保 400 貸:應付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費用
老師好,轉(zhuǎn)賬發(fā)工資所要扣的手續(xù)費由個人承擔了,如6108,實收到6104,扣掉了4元手續(xù)費,借:應付職工薪酬6108,貸:銀行存款6108 還是,借:應付職工薪酬6104,手續(xù)費4,貸:銀行存款6108
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進項稅額從應付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進項稅額已經(jīng)勾選確認統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費的小微企業(yè)
老師好,不太明白,為啥要計入其他應付款呢?
如果是發(fā)工資時實時扣款,則借應付職工薪酬3500貸銀行存款3500,網(wǎng)銀操作只按3495發(fā)給個人,剩下的5元自直接沖應付職工薪酬。如果是代發(fā)手續(xù)費集中支付或者其他方式,可以按我第一次告訴你的方法。
那就是說,我把5元計入到財務費用的借方紅字是錯誤的了?
是的,同學,如果用網(wǎng)銀實時轉(zhuǎn)賬扣費,不應該 借應付職工薪酬3500 借財務費用5(紅字) 貸銀行存款3495 因為財務費用借方紅字一般表示利息收入。 應該直接 借應付職工薪酬3500 貸銀行存款3500 給員工轉(zhuǎn)賬時按3495轉(zhuǎn)賬,手續(xù)費5元自動沖抵應付職工薪酬
那我申報個稅還是按3500申報就可以了?
是的,同學,按應付工資3500申報即可。
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你,同學