你好 營業(yè)外收入這塊是就多出來了
增值稅3%減按1%征收未達起征點的部分是增值稅應交稅費記營業(yè)外收入,營業(yè)外收入這塊是不是就多出來了。
小企業(yè)未達到增值稅起征點,開票稅率1%,免稅部分轉營業(yè)外收入的金額是1%還是3%部分
老師請問一下,未達到起征點的免征增值稅是記營業(yè)外收入嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
會計學堂上有沒有推薦看審計報告的課程
老師好!甲實際繳納25.5萬,占比51%,乙實際繳納20萬,占比41%,丙實際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價轉讓,請問平價轉讓需要繳納個稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負 所借?貸? 怎么是矛盾的啊?有點搞不明白
專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關鍵是還有跨年的
老師,稅后經營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經營凈利潤減凈凈資產的增加是實體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產值是什么意思呀?怎么查詢計算這個年產值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產值應該怎么計算呀?
個體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
多出來是對的嗎
是這樣做賬的嗎
請問您發(fā)票按照什么征收率開具的
1個點的增值稅
那應該按照99%確認收入 1%確認應交稅費-應交增值稅啊?