您好,沒有的話就不需要填寫。請問是小規(guī)模還是一般納稅人
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個綜合申報-財產和行為稅合并納稅申報,印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當于核了印花稅稅種嗎?申報方式如果選擇按次申報是有發(fā)生的時候申報,沒有發(fā)生的時候不需要0申報嗎?資金賬簿和其他營業(yè)賬簿怎么申報
財產行為稅合納稅并申報里面有10個稅種,現(xiàn)在是10月份,納稅期限到底怎么填,印花稅按次申報,其它的9個是按7.01—9月30還是按月還是按半年呀???時間怎么填不對,都新增不了稅源采集
請教老師們一個問題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報。9月份按1%開了32萬的發(fā)票,于10月份報稅時發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報表,也無法申報。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報,還是按一般納稅人稅率申報?前半年報表格式是一般納稅人。申報期是按季度申報得。感謝老師
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報9月份個稅,他在我單位的收入按零報(因為9月份工資10月份發(fā)放11月報稅),9月份的個稅他也還在原單位申報,那9月份每月累計扣除收入5000豈不是兩個單位都算了?那這個在明年匯算清繳的時候自動合并嗎?對納稅申報有什么影響?
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調整嗎?怎么調整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調嗎?還是填所得稅年報直接調
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調增調減的哈
老師請解析下什么是輔助生產成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產成本
老師關于工資用勞務成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉到本期。本期對上述內部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
小規(guī)模,停產了,以前都是并在一起,這個月開始收到通知了,地稅拆出來一欄
對呀,以前怎么填,都填零
之前沒怎么填過,我不知道是不是要錄個信息再填零
那現(xiàn)在也可以填寫0.的
按照季度申報去填寫
信息錄不進去,上個月都沒一個個分出來,我本來從印花稅開始,選擇按季度申報失敗了,想到應該是按次申報,申報日期填就當天然后成功了
結果下面還9個,資源稅這種肯定都沒有涉及啊,不知怎么錄
沒有涉及到的不需要填寫,謝謝
印花稅本來也沒有,停產了又沒簽合同,1年交1次就填0就夠了,可是廠房和廠房土地還在,土地增值稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,契稅,是不是都要填??可以都填零嗎
老師,以前都沒單獨填列,我不好判斷要不要填,不是房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅不用填,資源稅,環(huán)境保稅也不用,就是印花稅和契稅,城鎮(zhèn)土地使用稅的話我不是很確定啊,那個廠房是鎮(zhèn)上的,不知道算不算
假如不涉及就不要填寫,假如您覺得不放心就填寫0