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以前年度的咨詢服務(wù)費,今年才付款,現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理

2021-10-09 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-09 15:28

你好!你如果想簡單的做,就直接全額計入到管理費用

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快賬用戶9106 追問 2021-10-09 15:29

這樣可以的嗎?以前這筆費用也沒有計提過

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齊紅老師 解答 2021-10-09 15:33

你好!如果你要按正規(guī)的做,就要去修改以前年度報表,申請退稅

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你好!你如果想簡單的做,就直接全額計入到管理費用
2021-10-09
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置損益
2020-08-11
你好同學,這樣,今年沖紅一下我們的去年的分錄(借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 )紅字的,然后再做一個借:財務(wù)費用 貸:銀行存款同學。
2020-12-09
你好, 借::銀行存款 貸:應交稅費 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費- 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-09-17
你好,借銀行存款,貸應交稅費--應交附加稅,
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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