同學(xué)您好,是的,那就只能雙方協(xié)商,以后合同里面最好在多添一句話,如果遇有國家政策調(diào)整,按國家調(diào)整后的稅率執(zhí)行
我房開公司與一小規(guī)模納稅人簽訂一個含稅價(jià)10萬的建筑合同,原來說的是給我們開3%專票,現(xiàn)在對方說要享受優(yōu)惠給我們開1%專票,那么合同總價(jià)就會降兩個點(diǎn)約2000元,那我司給對方打款是按98000打款,他給我們開98000的票是嗎?還是我給對方打款10萬,他給我們開1%的10萬的專票呢?
你好,老師。我們公司是一般納稅人,有個供應(yīng)商給我們開了1個點(diǎn)的專票,不含稅金額比如是1000,稅金10元,合計(jì)1010元。那我們可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是1000*0.09=90元,對嗎?我們公司當(dāng)初合作的時(shí)侯跟供應(yīng)商說了付給他5個點(diǎn),他是小規(guī)模納稅人才愿意開過來專票,也就是說我們付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思說我們還賺了40元?
老師晚上好!請教一下,我們小規(guī)模公司和對方一般納稅人公司簽訂合同原來是三個點(diǎn)來,因?yàn)橐咔槠陂g降成一個點(diǎn)了,我們公司自己開專票了,,給對方開價(jià)稅合計(jì)十五萬元的專票,直接按一個點(diǎn)開的專票,對方不接受,說按一個點(diǎn)開也行,那就得讓開票時(shí)把優(yōu)惠點(diǎn)扣除,不知道具體咋操作呢?
老師,你好,我們公司承包了一個龍灣公園的項(xiàng)目,金額141萬,開的是設(shè)備和勞務(wù)的票,同時(shí)有一個公司給我們開專票,我們付人家錢94萬,如果都開專票,必須是公戶付款,那這樣算下來是不是我們公司的稅錢能抵掉些,是不是開票時(shí)間和合同上規(guī)定第一筆錢收完了,再開票合適,現(xiàn)在老板非的說給人家開6%個點(diǎn)的,這個過程我怎么說明白呢,和對方會計(jì)溝通怎么說合適
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時(shí)候 老板跟對方講好是一個點(diǎn)的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應(yīng)了,但對方說只有3個點(diǎn)的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點(diǎn)的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師您好,請問公司去年12月開戶,銀行1月開戶,現(xiàn)在銀行說長時(shí)間賬戶不動要封賬戶,這個需要動賬一下,請問這個需要誰讓賬戶里轉(zhuǎn)賬合適呢?
采購辦公用品和生產(chǎn)線上的零星部件,可以不帶發(fā)票嗎?現(xiàn)在審核單據(jù)沒發(fā)票給不給過
請問研發(fā)新產(chǎn)品的模具5萬多元、是一次性做研發(fā)費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)、按折舊金額計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
收到工會經(jīng)費(fèi)返還,怎么做賬
12月20日,庫管部收到從石家莊西圣有限公司購買的包裝箱,驗(yàn)收入庫是發(fā)現(xiàn)少了5個,其他均已驗(yàn)收入庫。經(jīng)查實(shí),確實(shí)是供應(yīng)商少發(fā),供應(yīng)商承諾下個月初將5個剩余的包裝物發(fā)貨。應(yīng)收70,實(shí)收65,單價(jià)30,金額1950,會計(jì)分錄,一張憑證
老師,公司經(jīng)營 地址已在工商那邊變更,但稅務(wù)還沒申請變更,不過我登錄稅務(wù)系統(tǒng)查看地址已經(jīng)變?yōu)樾碌刂妨?,但稅局還是原來的,請問如果我想開專票的話,地址應(yīng)該是原來的還是新的?
老師,貸款利息支出是不是只能開普票回來,不能開專票,開了專票也不能抵扣
老師 您好~咨詢下,收到通訊服務(wù)費(fèi)電子普票,上面稅額* 發(fā)票金額就一個。公司作為一般納稅人,這種普票怎么報(bào)銷處理?
老師,一般問年度納稅額指的是總繳納金額嗎?包含企稅、增值稅、印花稅、個稅對嗎
請問個體戶公戶上的40萬轉(zhuǎn)給其他個人,不用開票以后也不用還,這個在稅務(wù)上有問題嗎
現(xiàn)在不是要改合同了,合同不變,對方說開一個點(diǎn)的專票也行,說是金額弄?,那兩個點(diǎn)開票就補(bǔ)給他們,請問一下這樣專票具體咋開?咋操作呢?
您就把2%的稅額在總金額里面減去,比如原本的總金額是,10300,現(xiàn)在是減去200的稅款,實(shí)際就開10100對含稅(1%)的發(fā)票給他,他付款也就按發(fā)票金額付款
老師沒太明白
要開這個金額含稅價(jià)
具體咋開呢?
原來開的這兩張作廢了,一個點(diǎn)也行人家讓把優(yōu)惠金額開給呀進(jìn)去,不要改合同,也不用直接返款,
老師您好?????
那您現(xiàn)在含稅金額是153060,3%是稅是4458.06,1%的稅額是1515.15,那您需要補(bǔ)給他的稅就是2942.91,,那您就少收他2942.91的款,也就是應(yīng)收款是153060-2942.91=150117.09,也就按這個開票