同學(xué)您好,涉及以前年度的損益類科目的不直接通過收入成本費(fèi)用科目,而是用以前年度損益調(diào)整科目
以前年度損益調(diào)整后面主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本是不是不用寫
借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入貸:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 910 老師你好,幫我看看這個(gè)是不是把其他收益換成主營業(yè)務(wù)收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 3000
老師,請(qǐng)問一下,我要調(diào)整去年主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么做,借:以前年度調(diào)整損益 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣不是會(huì)減少今年的主營業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)
以前年度損益調(diào)整什么時(shí)候是 以前年度損益調(diào)整——營業(yè)收入 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 我看習(xí)題的答案一會(huì)一個(gè),不一樣,分不清楚
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
后面寫的是不是可以直接去掉
您說的具體是后面寫的什么
不是說了嗎?主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本需要有嗎?
您好,這是不需要有的
是可以直接去掉的