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老師,你好,請(qǐng)問用公司購進(jìn)的存貨給員工發(fā)福利,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存商品;這樣對(duì)嗎

2021-10-08 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 17:39

你好,購進(jìn)的貨物用于集體福利,需要按銷售處理,確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此后面的一步是不對(duì)的

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快賬用戶2609 追問 2021-10-08 17:43

計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:55

計(jì)提: 你好,之前答復(fù)有點(diǎn)不太準(zhǔn)確,按照銷售處理是企業(yè)所得稅法上的規(guī)定,會(huì)計(jì)上貸記庫存商品,同時(shí)如果購進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅需作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:57

發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 以這個(gè)為準(zhǔn)

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快賬用戶2609 追問 2021-10-08 17:59

那計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 就不用銷項(xiàng)稅額了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:09

是的,只在發(fā)放時(shí)做一次就可以

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你好,購進(jìn)的貨物用于集體福利,需要按銷售處理,確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此后面的一步是不對(duì)的
2021-10-08
你好對(duì)的,是這么做的。
2021-07-09
選擇第一種必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2022-01-18
是的,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2022-04-23
你好,沒錯(cuò)的的就是這么做的
2024-03-07
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