你好在增值稅綜合服務(wù)平臺里面有一個發(fā)票類型,增值稅進(jìn)口交款書,你選擇這個在這里面。
老師,進(jìn)口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個稅額在做題的時候若是說要求當(dāng)月的可抵扣進(jìn)項稅額,我需要加上這個海關(guān)的稅額嗎
九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,申報的時候忘填附表二了,下個月可以補填嗎?
老師,九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,申報的時候忘填附表二了,下個月可以補填嗎?
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 我認(rèn)證了進(jìn)項 這個怎么做分錄呢?
我九月有一個海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書這個進(jìn)項怎么認(rèn)證,可以在十月在做賬嗎
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費明細(xì)賬里的合計是對本月同方向借方的合計嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報酬,還有廣告費抵扣怎么算
那十月份在操作做賬可以嗎
可以的,可以在十月份你們申報增值稅之前都可以抵扣增值稅的。
我的意思就是十月申報期不報,11月在報行嗎?還是講必須在10月申報期申報
就是講是9月份收到的,有沒有要求會計處理必須做在9與月所屬期里面
沒有時間限制的,和你的增值稅專票是一樣的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。