這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補(bǔ)嗎?如果不需要補(bǔ)的話,你直接零申報(bào)。
老師d算當(dāng)期為啥不是紅色我算的那個(gè),不是要減去應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估的金額跟后面來(lái)發(fā)票的金額不一致可以的嗎
今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
錯(cuò)誤:固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793 這個(gè)卻是含稅金額(包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34) 現(xiàn)在重新做賬,糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開(kāi)專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒(méi)有入固資,但固定資產(chǎn)折舊時(shí)金額又是含了了稅的2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會(huì)計(jì)分錄是啥,需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒(méi)有做殘值率,100%折舊。
老師,出口退稅報(bào)關(guān)單改了,我以為改完了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先確認(rèn)出口退稅用途了,但是報(bào)關(guān)單延期了,不影響退稅吧,謝謝
老師、銀行入息 怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
支付貸款利息現(xiàn)金流選什么?
個(gè)人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開(kāi)通經(jīng)營(yíng)性收款碼收款。有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛。
你好,老師,經(jīng)理讓我整理這些資料,這個(gè)一般是用來(lái)做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財(cái)務(wù)(審計(jì))報(bào)告;2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況(含有無(wú)欠稅)專項(xiàng)說(shuō)明;3、公司有無(wú)享受稅收優(yōu)惠政策、財(cái)政補(bǔ)貼,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件及依據(jù);4、公司有無(wú)對(duì)外長(zhǎng)期投資,如有,請(qǐng)?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司與關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái)明細(xì)表;7、公司最近三年來(lái)的訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)材料;8、公司法定代表人及高管有無(wú)涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)材料;9、公司是否有因環(huán)境保護(hù)、建筑質(zhì)量、勞動(dòng)的侵權(quán)之債,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們是開(kāi)餐廳的,客人消費(fèi)時(shí)金額是1000元,微信掃碼支付,但是到賬后銀行存款只收到998元,扣了2元手續(xù)費(fèi),這樣的業(yè)務(wù)要怎么寫(xiě)分錄?謝謝老師
我之前報(bào)出口退稅的當(dāng)期免抵稅額的時(shí)候。應(yīng)該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬(wàn)交了5千附加稅。我交錯(cuò)了5萬(wàn)的那個(gè)月里是沒(méi)有增值稅的,我想把它當(dāng)成預(yù)交的附加稅。我這個(gè)月報(bào)9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個(gè)附加稅改掉,在這個(gè)月用那個(gè)5萬(wàn)把49244.02抵掉。現(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦
那你需要去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表,你看下現(xiàn)在在電子稅務(wù)局直接能申報(bào)嗎?直接能更正申報(bào)嗎?
我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個(gè)4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他
你看下你能修改嗎?應(yīng)該是修改不了,而且你修改的話需要寫(xiě)理由的。
只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍(lán)色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點(diǎn)
技術(shù)依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報(bào)表的
增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個(gè)分次預(yù)交稅額能填嗎?不過(guò)這個(gè)填了減的是增值稅,附加稅沒(méi)變化
你好,你的增值稅多交了,稅務(wù)局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應(yīng)該修改增值稅才可以???
我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯(cuò)了。我把本來(lái)應(yīng)該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了
現(xiàn)在要重新補(bǔ)免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當(dāng)成預(yù)交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫(xiě)了
你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?
免抵稅額沒(méi)填,我是填在5月申報(bào)里了。5月份沒(méi)有增值稅,所以直接填錯(cuò)了,把應(yīng)該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒(méi)填,然后這個(gè)月要補(bǔ)
那你在這個(gè)月補(bǔ)附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨(dú)填寫(xiě)的地方
免抵退稅是可以填的,我主要是那個(gè)多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當(dāng)做預(yù)交怎么操作
說(shuō)來(lái)說(shuō)去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?
稅務(wù)局知道你增值稅多繳納嗎?
不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說(shuō)了他們才會(huì)給我申請(qǐng)退款嗎
是附加稅里的增值稅稅額
不是主表里的增值稅,這兩個(gè)不一樣吧
也得你申請(qǐng)才行,你不申請(qǐng)的話,按照錯(cuò)誤的申報(bào)不就是白交嗎。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快