這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補嗎?如果不需要補的話,你直接零申報。
老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
房地產企業(yè)預交增值稅,現(xiàn)在增值稅表和附加稅和并到一起了,那附加稅怎么取數(shù)呢
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
增值稅和附加稅合并后,建筑行業(yè)外地預交了增值稅和附加稅,但本月的應納稅額為0,在申報的時候怎么申報
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預交稅,我剛來公司以前會計沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個會計做的憑證是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交城建稅 ;后面一個會計做的是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交增值稅-預交城建稅 ,應交增值稅-預交教育費附加,沒做計提附加稅,現(xiàn)在預交城建稅科目有借方余額2160.74,預交教育附加有借方余額1200.33,預交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務要我提供2024年其他應收款明細賬,這種情況需要補繳個稅嗎?
公司購買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
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一般納稅人進貨進項票未抵扣怎樣做賬,抵扣時又怎樣寫分錄
我接手一家?guī)?,表上實收資本500萬,我查明細帳,2011年開始建帳的,期初余額就有實收資本500萬,但現(xiàn)查不到證據(jù),這個能算實繳完成嗎?
老師,公司出租固定資產的每月折舊怎么做賬
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請問個體工商戶兼職都是按工資薪金申報的,要是有60人的話,需要交納殘保金嗎
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們怎么收款,是提前跟出票銀行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動到我們公司賬上
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我之前報出口退稅的當期免抵稅額的時候。應該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬交了5千附加稅。我交錯了5萬的那個月里是沒有增值稅的,我想把它當成預交的附加稅。我這個月報9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個附加稅改掉,在這個月用那個5萬把49244.02抵掉?,F(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦
那你需要去稅務局修改你的增值稅申報表,你看下現(xiàn)在在電子稅務局直接能申報嗎?直接能更正申報嗎?
我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個4924.4減掉,減免性質是其他
你看下你能修改嗎?應該是修改不了,而且你修改的話需要寫理由的。
只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點
技術依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報表的
增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個分次預交稅額能填嗎?不過這個填了減的是增值稅,附加稅沒變化
你好,你的增值稅多交了,稅務局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應該修改增值稅才可以???
我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯了。我把本來應該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了
現(xiàn)在要重新補免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當成預交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫了
你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?
免抵稅額沒填,我是填在5月申報里了。5月份沒有增值稅,所以直接填錯了,把應該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒填,然后這個月要補
那你在這個月補附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨填寫的地方
免抵退稅是可以填的,我主要是那個多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當做預交怎么操作
說來說去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?
稅務局知道你增值稅多繳納嗎?
不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說了他們才會給我申請退款嗎
是附加稅里的增值稅稅額
不是主表里的增值稅,這兩個不一樣吧
也得你申請才行,你不申請的話,按照錯誤的申報不就是白交嗎。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快