同學(xué)你好 是的,改版了,在一起申報(bào)了,這個(gè)金額自動(dòng)識(shí)別你的應(yīng)交增值稅稅額。
老師你好,這個(gè)月新改版的增值稅申報(bào)表,增值稅及附加稅申報(bào)表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料五就可以是嗎
老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報(bào),附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
汽車修理修配行業(yè),辦理二級(jí)資質(zhì)說(shuō)是要去稅局備案,做什么備案啊
一個(gè)人不超500的勞務(wù)開(kāi)個(gè)收據(jù)可以做賬?
24年9月份的發(fā)票未掛賬,現(xiàn)在需要付款可以把這張發(fā)票做到25年8月份里面嗎?
我們公司有一條船,期租給別人,本月收到了8.7-9.6的30天租金,這個(gè)收入確認(rèn)在下個(gè)月6號(hào)可以嗎,下個(gè)月開(kāi)票
老師好,我單位收到專票250萬(wàn),合同價(jià)款600萬(wàn),本次支付15萬(wàn),掛賬是按250-15還是600-15?
老師麻煩看下 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
企業(yè)印花稅10元是用個(gè)人支付寶支付的。賬上10元印花稅的余額,應(yīng)該怎么平賬呢?需要什么資料才能入賬嗎?
你好老師,開(kāi)勞務(wù)費(fèi),前面的大類選什么?
老師好,企業(yè)代員工繳納個(gè)人社保的部分計(jì)入哪個(gè)科目?
你好 老師 最后應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么調(diào)整
那要怎么填啊
前幾項(xiàng)都保存了沒(méi)識(shí)別過(guò)來(lái)啊
你的增值稅主表下面有沒(méi)有附加稅金額的顯示?
我,但也填不上金額,電腦被重啟了,一會(huì)兒截圖給你
因?yàn)閯偢陌娴?,可能還是存在系統(tǒng)的問(wèn)題
可能是吧,這里不能填寫(xiě)
因?yàn)榘l(fā)票申請(qǐng)了改版位,先把稅申報(bào)了才申請(qǐng)的到版位
你的34行是零,沒(méi)有要交的增值稅,所以附加稅也會(huì)沒(méi)有的。
不對(duì)哦,我7月份交增值稅了的我學(xué)以前填在分次預(yù)交那欄的,34行所以就是0了,這樣的話我附加稅不可去0申報(bào)哇,應(yīng)為我7月份是交了附加稅了的
現(xiàn)在申報(bào)的不就是7月的數(shù)據(jù)嗎?你7月交了為啥還要重復(fù)交一次呢?
沒(méi)明白,這是我上個(gè)月申報(bào)的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報(bào)了嗎
這個(gè)月申報(bào)表剛改的版本,可能勾稽關(guān)系不太穩(wěn)定。我每個(gè)月就是交的的34行的那個(gè)數(shù)據(jù),那你現(xiàn)在申報(bào)這個(gè)報(bào)表是要交稅不?
不得交,就是附加稅的計(jì)稅依據(jù)增值稅前面的填不上,以前的版本可以填,填完后附加稅后面已交金額填上,就不用在補(bǔ)稅了,這個(gè)版本不能填計(jì)稅依據(jù),填了后面就成要退附加稅了
明天去稅務(wù)那邊問(wèn)一下吧,老師打擾你休息了
嗯嗯,客氣了,可能改了版本跟以前不一樣了,你也早點(diǎn)休息
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用這么客氣的