收入里面要把這個養(yǎng)老金包含進去,完了后面有一個扣除項,來填寫這個扣除的部分。
老師好,員工的個人社保由公司繳納,我做賬的時候做到員工福利里面的,那我在申報個人所得稅的時候需要填寫的基本養(yǎng)老金是不是填寫0,然后把這筆個人繳納的社保費用填寫在本期收入一起?
老師,給員工交社保按當?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時候也沒代扣個稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個人部分社保和個稅,都是企業(yè)承擔了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認為會有風險。工資基數(shù)一定是包含個人部分社保和個稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會少交參保金,影響下一年度的社保基數(shù)。工資總額也會影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費等比例計算。 是工資表的基數(shù)不對。一定會有風險吧。工資表中基數(shù)應把個人社保和個人承擔的個稅算在工資表基數(shù)前合計成總數(shù)。
老師,請教您下,計提工資時計入費用類科目的金額是包含個人部分代扣的社保公積金和個稅的,以后發(fā)放時這部分代扣的錢是會收回來的,不需要企業(yè)承擔,那為什么還要把這筆個人部分的金額也計入公司的費用當中去呢?
請問公司幫員工代繳的養(yǎng)老金部分, (1)在做個人所得稅扣繳申報表的時候, 收入額計算那邊是否需要把養(yǎng)老金的金額也包含進去呢? (2) 在做會計分錄的時候, 代繳的養(yǎng)老保險是不是也直接放到員工工資里面呢 謝謝
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發(fā)放工資的時候直接扣除個人應該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導致其他應付款-代扣代繳個人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個稅的時候又借 其他應付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
在做會計分錄時候, 養(yǎng)老金代扣部分也放入到工資里面對吧.
這個也是要放到你那個工資總額里面去,在后面那個扣除項里面去填寫。