你好,同學(xué)。 你這分錄處理沒問題的。
老師,人力資源公司,開具差額發(fā)票,收入票如何做分錄,支付代發(fā)工資如何做分錄 看到發(fā)票的分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 支付工資:借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 對嘛
收到對方公司代收代付款,怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的,不需開發(fā)票
昨天聽課CIF分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 第二筆分錄什么時點做?如何找和報關(guān)單對應(yīng)的貨代發(fā)票
老師,按這個工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計提,實發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時就只做發(fā)放時借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個人所得稅,但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?
老師,銀行上支付(代扣員工個人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀存 開工資時應(yīng)收回代收款怎么做分錄是借:應(yīng)付工資薪酬 (計提的數(shù))貸:其他應(yīng)收款-某某 貸銀存嗎
有個疑問,工資薪金去年計提少了,實發(fā)多,匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎?有沒有什么稅費?
老師,實操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進項稅?是否要把上個月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款?這樣子這個月才能勾選認(rèn)證抵扣進項稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?
發(fā)票超過一年還能入成本嗎
好的 謝謝
不客氣,祝你工作愉快。