你好,對的是的,少計提了,可以補上。
個人所得稅,比如一個人的工資是6000,個稅是30,公司發(fā)了5970的工資,交了30的個稅。那公司成本是算多少呢,個稅要加在里面嗎
個人所得稅,比如一個人的工資是6000,個稅是30,公司發(fā)了5970的工資,交了30的個稅。那公司成本是算6000是嗎。那支付個稅稅的時候怎么做分錄是算在成本里的呢,之前只計提了實發(fā)工資記的管理費用
小規(guī)模企業(yè) 1.收到投資款,這個月15號前就要交企業(yè)所得稅是嗎 2.我們租了別人的噴漆房場地,按月支付,那這個需要交印花稅嗎 3.員工暫時不買五險,交個稅算大,比如工資6000,那就是6000-5000=1000*3%=30,交30的個稅,都是按3%算 4.員工拿的白條領(lǐng)導給報銷了,記入費用里,后期可以用同類發(fā)票抵,可以吧
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應交個稅30元,公司實際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費用-工資 6000,貸:應付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費,借:營業(yè)外支出60, 貸:應交稅費——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應交稅費——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
本公司工資分成兩塊,一塊是本部管理人員工資,記賬在管理費用,還有一塊是工程人員工資,記賬在主營成本里,都有申報個稅,。那么在做企業(yè)所得稅匯算的A105050的工資薪金支出是填寫這兩塊的總和嗎?
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
我就是不知道怎么計提做分錄個稅是算在成本里的
借主營業(yè)務成本貸,應付職工薪酬6000。
你之前少做了30借,主營業(yè)務成本貸,應付職工薪酬二級科目都是工資寫上30。
但是之前5970的時候做的分錄是借管理費用,貸應付職工薪酬
借管理費用貸應付職工薪酬30。
是這樣做嘛
你好 是的是這么做的。
我們是建筑公司,平時人工費用是記的工程施工合同成本里,但是這個是分公司現(xiàn)在只有辦公室人員的工資就記管理費用就可以了是吧
是的是的是的,是這么做的,可以的。